内部統制の理論

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著者

    • 小西, 一正 コニシ, カズマサ

書誌事項

タイトル

内部統制の理論

著者名

小西, 一正

著者別名

コニシ, カズマサ

学位授与大学

関西大学

取得学位

博士 (商学)

学位授与番号

乙第209号

学位授与年月日

1997-02-27

注記・抄録

博士論文

目次

  1. 目次 / p1 (0006.jp2)
  2. 第1章 初期のアメリカ監査と内部統制の検討 / p1 (0014.jp2)
  3. 「1」問題の所在 / p1 (0014.jp2)
  4. 「2」監査客体としての会計システムの不十分性 / p2 (0015.jp2)
  5. 「3」精密監査の省略と監査客体としての会計システム / p4 (0016.jp2)
  6. 「4」貸借対照表監査と会計システムに組み込まれた内部牽制 / p5 (0016.jp2)
  7. 「5」連邦準備局による内部牽制システムの重要性の認識 / p9 (0018.jp2)
  8. 「6」『財務諸表の検証』の内部牽制との比較 / p10 (0019.jp2)
  9. 第2章 初期の投資家のための監査と内部統制の検討 / p15 (0021.jp2)
  10. 「1」初期の投資家のための監査のプロローグと内部統制 / p15 (0021.jp2)
  11. 「2」『財務諸表の検査』の内部牽制および統制システム / p16 (0022.jp2)
  12. 「3」監査計画と内部牽制および統制システム / p17 (0022.jp2)
  13. 「4」内部牽制および統制の定義とその内容 / p18 (0023.jp2)
  14. 「5」『財務諸表の検証』と『財務諸表の検査』の比較検討 / p20 (0024.jp2)
  15. 「6」内部牽制および統制のもつ合理性とは / p21 (0024.jp2)
  16. 「7」AIAの『財務諸表の検査』に対する反論 / p22 (0025.jp2)
  17. 「8」『監査手続の拡張』 / p23 (0025.jp2)
  18. 「9」初期の投資家保護監査における内部統制 / p25 (0026.jp2)
  19. 第3章 監査基準試案と内部統制の検討 / p29 (0028.jp2)
  20. 「1」監査基準試案の公表 / p29 (0028.jp2)
  21. 「2」監査基準試案の内部統制 / p30 (0029.jp2)
  22. 第4章 内部統制の特別報告書とその検討 / p37 (0032.jp2)
  23. 「1」内部統制の特別報告書の公表 / p37 (0032.jp2)
  24. 「2」特別報告書の内部統制の内容 / p38 (0033.jp2)
  25. 「3」内部統制の特別報告書の検討 / p46 (0037.jp2)
  26. 第5章 広義な内部統制の区分と会計統制の発展 / p51 (0039.jp2)
  27. 「1」内部統制の調査および評価の範囲についての序説 / p51 (0039.jp2)
  28. 「2」監査手続書29号の内容と検討 / p53 (0040.jp2)
  29. 「3」監査手続書33号の内部統制の内容と検討 / p55 (0041.jp2)
  30. 「4」監査手続書49号の内部統制の内容と検討 / p59 (0043.jp2)
  31. 「5」監査手続書54号の内部統制の検討 / p62 (0045.jp2)
  32. 「6」監査基準書43号の内部統制の検討 / p69 (0048.jp2)
  33. 「7」AICPAの監査基準書にみる監査手続の構造 / p71 (0049.jp2)
  34. 第6章 内部統制(会計統制)の調査と評価-遵守性と実証性のテスト- / p75 (0051.jp2)
  35. 「1」問題の所在 / p75 (0051.jp2)
  36. 「2」監査手続書54号の内部統制システム評価の目的 / p76 (0052.jp2)
  37. 「3」遵守性の監査手続 / p77 (0052.jp2)
  38. 「4」実証性の監査手続 / p82 (0055.jp2)
  39. 「5」遵守性と実証性のテストの関連性 / p84 (0056.jp2)
  40. 「6」遵守性および実証性のテストの検討 / p86 (0057.jp2)
  41. 第7章 広義な内部統制概念としての内部統制構造 / p89 (0058.jp2)
  42. 「1」2つの広義な内部統制概念 / p89 (0058.jp2)
  43. 「2」監査基準書55号と内部統制構造 / p90 (0059.jp2)
  44. 「3」監査基準書55号の内部統制構造の検討 / p95 (0061.jp2)
  45. 「4」監査計画と内部統制構造 / p98 (0063.jp2)
  46. 「5」従来の監査基準書と監査基準書55号の内部統制の検討と分析 / p100 (0064.jp2)
  47. 第8章 内部統制構造概念の検討と監査上の危険性 / p105 (0066.jp2)
  48. 「1」問題の所在 / p105 (0066.jp2)
  49. 「2」アメリカにおける内部統制に関する歴史的アプローチ / p106 (0067.jp2)
  50. 「3」監査基準書55号の内部統制構造の分析と監査上の危険性 / p114 (0071.jp2)
  51. 「4」わが国の新監査基準での内部統制の概念および調査および評価 / p118 (0073.jp2)
  52. 「5」1970年代以降の内部統制と監査上の危険性 / p120 (0074.jp2)
  53. 第9章 COSOの内部統制 / p125 (0076.jp2)
  54. 「1」COSOの内部統制の公表について / p125 (0076.jp2)
  55. 「2」1991年の内部統制の公開草案の概要 / p127 (0077.jp2)
  56. 「3」1992年の内部統制の最終報告書 / p130 (0079.jp2)
  57. 「4」公開草案と最終報告書の比較検討 / p140 (0084.jp2)
  58. 「5」COSOの内部統制と監査基準書55号の比較検討 / p147 (0087.jp2)
  59. 第10章 内部統制の重大な欠陥に関する伝達 / p151 (0089.jp2)
  60. 「1」監査報告書と内部統制に関する報告 / p151 (0089.jp2)
  61. 「2」過去の監査基準書の内部統制の報告や伝達 / p153 (0090.jp2)
  62. 「3」監査基準書20号にみる内部統制の伝達 / p155 (0091.jp2)
  63. 「4」監査基準書60号にみる内部統制の伝達 / p161 (0094.jp2)
  64. 「5」監査基準書20号と60号の比較検討 / p166 (0097.jp2)
  65. 「6」内部統制の重大な欠陥の報告の意義 / p167 (0097.jp2)
  66. 第11章 内部統制の調査および評価と内部監査 / p171 (0099.jp2)
  67. 「1」問題の所在 / p171 (0099.jp2)
  68. 「2」内部統制の調査および評価における内部監査の変遷 / p171 (0099.jp2)
  69. 「3」アメリカの内部監査の検討 / p179 (0103.jp2)
  70. 「4」外部監査と内部監査の関係の分析 / p183 (0105.jp2)
  71. 第12章 EDPシステムにおける監査人の内部統制の調査と評価 / p187 (0107.jp2)
  72. 「1」問題の所在 / p187 (0107.jp2)
  73. 「2」監査基準書3号の構造 / p188 (0108.jp2)
  74. 「3」EDPシステムにおける内部統制の調査と評価 / p193 (0110.jp2)
  75. 「4」監査基準書3号とトーマス ポータ / p202 (0115.jp2)
  76. 第13章 イギリスの監査基準における内部統制の検討 / p205 (0116.jp2)
  77. 「1」イギリスの監査基準における内部統制の展開 / p205 (0116.jp2)
  78. 「2」1980年の監査基準にみる会計システム / p206 (0117.jp2)
  79. 「3」1980年の監査基準の内部統制 / p210 (0119.jp2)
  80. 「4」APCとAICPAの監査基準の比較 / p219 (0123.jp2)
  81. 「5」1995年の監査基準書にみる会計システムと内部統制システム / p221 (0124.jp2)
  82. 第14章 日本の監査基準における内部統制の検討 / p233 (0130.jp2)
  83. 「1」日本の監査基準の変遷の概要 / p233 (0130.jp2)
  84. 「2」一般基準および実施基準,監査実施準則の変遷 / p234 (0131.jp2)
  85. 「3」1991年の新実施基準の意義と検討 / p243 (0135.jp2)
  86. 「4」実施基準と内部統制 / p246 (0137.jp2)
  87. 第15章 日本における内部統制に関する審議会・委員会の報告 / p251 (0139.jp2)
  88. 「1」内部統制に関する審議会および委員会について / p251 (0139.jp2)
  89. 「2」企業における内部統制の大綱 / p252 (0140.jp2)
  90. 「3」財務諸表監査における内部統制の研究 / p255 (0141.jp2)
  91. 「4」内部統制 / p265 (0146.jp2)
  92. 索引 / p275 (0151.jp2)
18アクセス

各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    500000150796
  • NII著者ID(NRID)
    • 8000001061631
  • DOI(NDL)
  • NDL書誌ID
    • 000000315110
  • データ提供元
    • NDL-OPAC
    • NDLデジタルコレクション
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